市審計局總審計師詹衛(wèi)紅一行蒞臨財鑫集團調研督導內部審計工作
7月19日,市審計局總審計師詹衛(wèi)紅及內審指導科一行4人蒞臨財鑫集團調研督導內部審計工作。集團黨委副書記、總經理尹翔,黨委委員、工會主席王梅珍以及內審法務部負責人參加調研座談會。
會議聽取了關于集團內部審計工作開展情況的匯報,內審法務部負責人詳細介紹了部門職能職責、架構編制、人員配備、全年工作重點、審計問題整改落實、建立健全內部審計制度建設以及審計工作中存在的問題等情況。集團黨委副書記、總經理尹翔就集團的發(fā)展歷程、經營現狀及未來發(fā)展戰(zhàn)略與調研督導組成員進行了深入交流。
調研督導組對集團的內部審計工作給予了充分肯定,強調了內部審計工作的重要性,并指出財鑫集團要緊緊圍繞上級部門有關要求,統(tǒng)籌制定內部審計年度計劃,加強對審計人員的培訓,加強審計成果轉化運用,加強內部審計工作交流,充分發(fā)揮內部審計在提升管理、防范風險等方面中的積極作用。
下一步,財鑫集團將繼續(xù)深入落實市審計局及上級有關要求,進一步完善內部審計監(jiān)督體系,加大審計監(jiān)督工作成果轉化力度,不斷提升監(jiān)督與服務效能,為集團的平穩(wěn)運行和高質量發(fā)展持續(xù)貢獻審計價值。
(信息來源:內審法務部)
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